广西壮族自治区森林公安局七坡派出所
2021年部门预算
目录
(二)208社会保障和就业支出.................................................................................4
六、一般公共预算基本支出情况说明................................................................................4
七、一般公共预算“三公”经费情况说明.........................................................................5
(一)机关运行经费安排情况说明.............................................................................5
(二)政府采购预算安排情况说明.............................................................................5
(三)国有资产占用情况说明....................................................................................6
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明..................................................................6
森林公安是国家公安机关和林业部门的重要组成部分,是公安和林业部门履行生态保护职能且具有武装性质的专业警种,负责在全区范围内保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、防范和打击涉林违法犯罪、维护林区社会治安秩序稳定。
自治区森林公安局七坡派出所是自治区本级三级预算单位。
现有行政编制25人,在职人数25人;机关后勤服务中心控制人数2人。
第二部分:自治区森林公安局七坡派出所2021年部门预算情况说明
2021年总收入720.95万元,总支出720.95万元。其中:自治区安排的一般公共预算支出720.95万元,同比增加16.33万元,同比增加2.32%,全部为自治区本级财政安排。
2021年收入总预算720.95万元,同比增加16.33万元,同比增加2.32%。
上年结余收入0万元。
无其他收入项目。
2021年支出总预算720.95万元,基本支出566.79万元,占支出总预算78.62%,同比增加40万元,增长7.59%;项目支出154.16万元,占支出总预算21.38%,同比减少23.67万元,减少13.31%。项目支出减少的原因是自治区财政压减一般项目支出所致。
基本支出566.79万元,占支出总预算78.62%,同比增加40万元,增长7.59%。
项目支出154.16万元,占支出总预算21.38%,同比减少23.67万元,减少13.31%。
2021年度财政拨款支出720.95万元,其中:基本支出566.79万元,项目支出154.16万元。其中:
公共安全支出563.28万元,占支出总额78.13%。同比减少10.68万元,减少18.61%。
社会保障和就业支出90.13万元,占支出总预算12.5%,同比增加15.44万元,增长20.67%。
卫生健康支出26.19万元,占支出总预算3.63%,同比增长5.2万元,增长24.77%。
住房保障支出41.35万元,占支出总预算5.74%,同比增加6.37万元,增长18.21%。
2021年度财政拨款支出720.95万元,其中:基本支出566.79万元,项目支出154.16万元。按功能分类科目:
204公共安全支出154.16万元,其中2040201行政运行(公安)支出54万元;2040202一般行政管理事务(公安)支出38.1万元;2040220执法办案支出52.46万元;2040221特别业务支出9.6万元。
208社会保障和就业支出90.13万元,其中:2080501行政单位离退休支出7.44万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.13万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.56万元。
210卫生健康支出26.19万元,其中:2101101行政单位医疗支出25.5万元;2101199其他行政事业单位医疗支出0.69万元。
221住房保障支出41.35万元,其中:2210201住房公积金41.35万元。
2021年部门一般公共预算基本支出566.79万元,其中:
工资福利支出预算444.50万元,占基本支出预算78.42%,同比增加34.49万元,增长8.41%。
商品和服务支出预算98.36万元,占基本支出预算17.35%,同比增加1.23万元,增长1.27%。
对个人和家庭的补助预算23.93万元,占基本支出预算4.22%,同比增加4.28万元,增长21.78%。
2021年财政资金安排的“三公”经费支出预算9.24万元,比上年减少0.25万元,主要原因是2021年财政压减 “三公”经费所致。其中:
1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比增加0万元,增长0 %,主要原因是2021年财政压减 “三公”经费所致。
2.公务接待费2021年预算1.69万元,同比减少0.09万元,减少5.01%,主要原因是2021年财政压减 “三公”经费所致。
3.公务用车费2021年预算7.55万元,其中:公务用车运行维护费预算7.55万元,同比减少0.4万元,减少5.03%,主要原因是2021年财政压减 “三公”经费所致。
我所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2021年机关运行经费财政拨款预算98.36万元,较2020年预算减少97.13万元,减少1.27%,主要用于保障机关正常运行,全部按自治区统一规定公用经费分项核定标准的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、劳务费、接待费等。
2021年政府采购预算63.06万元,同比减少41.14万元,减少39.48%;集中采购预算48万元,占政府采购预算76.12%,同比减少25.7万元,减少34.87%。按项目类型分:货物类的预算金额为11.5万元、服务类采购的预算金额3.56万元、工程类采购的预算金额为48万元。
1.车辆情况:车辆编制数2辆,一般执法执勤用车2辆。实有车辆满编,2辆在编车,车辆类型是旅行越野车。
我派出所2021年没有重点项目预算绩效目标等预算拨款安排的支出。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:自治区森林公安局七坡派出所2021年部门预算报表
详见自治区森林公安局七坡派出所2021年部门预算报表。
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